2026年湖南省民族宗教事务委员会部门预算
2026年湖南省民族宗教事务委员会部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
相关内容,依法不予公开。
(二)机构设置。
相关内容,依法不予公开。
二、部门预算单位构成
湖南省民族宗教事务委员会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算6448.32万元,其中,一般公共预算拨款6011.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余436.52万元。收入较去年增加505.83万元,主要原因是本年度根据工作开展需要新增及追加了项目经费,同时统筹使用上年结转结余资金。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算6448.32万元,其中,一般公共服务5116.91万元,公共安全0万元,教育48.92万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出712.5万元,卫生健康支出300万元,住房保障支出270万元。支出较去年增加505.83万元,主要原因是本年度根据工作开展需要新增及追加了项目经费,同时统筹使用上年结转结余资金。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算6448.32万元,其中,一般公共服务支出5116.91万元,占79.35%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出48.92万元,占0.76%;社会保障和就业支出712.5万元,占11.05%;卫生健康支出300万元,占4.65%;住房保障支出270万元,占4.19%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数4000万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算2448.32万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出709.7万元,主要用于开展民族宗教系统业务培训、宣传民族宗教政策法规、民族宗教人才队伍建设、民族区域协调发展与推进乡村振兴战略联络工作等;其他事业发展资金1738.62万元,主要用于构筑中华民族共有精神家园、促进各民族交往交流交融、加强民族工作能力建设,以及做好安全生产工作以及宗教中国化工作等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2026年本部门本级1家行政事业单位的运行经费632万元,比上年预算增加4万元,上升0.64%,主要是维持单位正常运转、日常办公等刚性支出略有增加。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为38.89万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费25.89万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25.89万元),因公出国(境)费10万元。2026年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是严格执行厉行节约要求,从严管控各项支出,支出规模保持稳定。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算13万元,拟召开全省民宗局长会议,人数77人,内容为传达全国民委主任会议精神,总结2025年全省民族宗教工作,研究部署2026年全省民族宗教工作;全省宗教界代表人士集中谈心活动,人数90人,内容为与全省宗教界代表人士集中谈心谈话;“铸牢中华民族共同体意识”学术研讨会,人数45人,内容为围绕“铸牢中华民族共同体意识”主旨发言及交流研讨;“坚持我国宗教中国化方向”学术研讨会,人数45人,内容为围绕“坚持我国宗教中国化方向”主旨发言及交流研讨。培训费预算40万元,拟开展全省民宗系统信息、政策法规工作培训班,人数60人,内容为全面落实中央关于民族宗教工作和信息工作的决策部署以及省委工作安排,开展政策法规和信息培训,提升全省民宗系统信息工作和依法行政的能力水平;旅游从业人员铸牢中华民族共同体意识培训班,人数50人,主要对全省旅游从业人员即导游员、讲解员,进行铸牢中华民族共同体意识教育培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,经费预算0万元。
(四)委托业务费情况:2026年本部门本级等1家行政事业单位的委托业务费84万元,比上年预算增加4万元,上升5%,主要是为保障工作质量,委托服务事项较上年有所增加。
(五)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额563.21万元,其中,货物类采购预算60.71万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算502.5万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车1 辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为6011.8万元,其中,基本支出4000万元,项目支出2011.8万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表


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